Faktúry

2025/0526100008
1000069008
16.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Hotel-PAR 392.00 EUR bez DPH
2025/0526100009 3610000076
16.01.2025 István Tóth - Bolder.studio, 422, 946 33 Modrany SK 50069624 Údržba, servis a technická podpora - 11.12. 930.00 EUR bez DPH
2025/0526100007 3610000068
15.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU 696.06 EUR bez DPH
2025/0526400004
1000068657
15.01.2025 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava SK 35919001 Diaľničné známky na 2025-2026 1260.00 EUR s DPH
2025/0526100005 3610000018
14.01.2025 Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava SK 35785217 Prenájom telek. okruhov - 1/2025 235.75 EUR s DPH
2025/0526100006 3610000068
14.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-LUX 1216.12 EUR bez DPH
2025/0526400002
13.01.2025 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava SK 31595545 Havarijné poistenie BL752 EX 729.11 EUR bez DPH
2025/0526100003 3610000068
10.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-PAR 1292.12 EUR bez DPH
2025/0526100002 3610000068
09.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU 788.00 EUR bez DPH
2025/0526100001 3610000068
08.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU 439.00 EUR bez DPH

Archív