Faktúry

0000310035/2018 22.01.2018 Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO, 010 01 Žilina, Jánošíkova 1
IČO: 37097016
ŠKOLENIE:ZDAŇOVANIE PRÍJM
Zmluva:
Objednávka: 0000090338
50.00 EUR s DPH
0000310036/2018 22.01.2018 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava 4 - Záhor. Bystrica, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
ŠKOLENIE:VEREJNÉ OBSTARÁV
Zmluva:
Objednávka: 0000090345
74.00 EUR s DPH
0000310021/2018 15.01.2018 Energotel,a.s., 821 08 Bratislava 2 - Ružinov, Miletičova 7
IČO: 35785217
PRENÁJOM TELEKOM.OKRUHOV
Zmluva: 7/2015
Objednávka: 0000110011
276.00 EUR s DPH
0000310022/2018 15.01.2018 VUJE, a.s., 918 64 Trnava, Okružná 5
IČO: 31450474
PRENÁJOM TT ARCHÍV 201704
Zmluva: 27/2014
Objednávka: 0000110002
3015.00 EUR s DPH
0000310023/2018 15.01.2018 VUJE, a.s., 918 64 Trnava, Okružná 5
IČO: 31450474
TELEFÓNY VUJE 201712
Zmluva: 9/2016
Objednávka: 0000110001
104.70 EUR s DPH
0000310013/2018 10.01.2018 Rozhlas a televízia Slovenska, 845 45 Bratislava 4 - Karlova Ves, Mlynská dolina
IČO: 47232480
KONCESIONÁRSKE POPLATKY
Zmluva:
Objednávka: 0000000000
955.92 EUR s DPH
0000310014/2018 10.01.2018 Orange Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava 2 - Ružinov, Metodova 8
IČO: 35697270
ORANGE 201801
Zmluva: 7/2009
Objednávka: 0000110066
1268.38 EUR s DPH
0000310015/2018 10.01.2018 BENESTRA, s. r. o., 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Einsteinova 24
IČO: 46303502
BENESTRA 201712-HLASOVÉ S
Zmluva:
Objednávka: 0000090036
342.11 EUR s DPH
0000310016/2018 10.01.2018 BENESTRA, s. r. o., 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Einsteinova 24
IČO: 46303502
BENESTRA 201712-VIDEOKONF
Zmluva: 10/2016
Objednávka: 0000110012
120.00 EUR s DPH
0000310017/2018 10.01.2018 BENESTRA, s. r. o., 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Einsteinova 24
IČO: 46303502
BENESTRA 201712
Zmluva: 8/2017
Objednávka: 0000110029
1350.80 EUR s DPH