Faktúry

0000310014/2019 11.01.2019 BENESTRA, s. r. o., 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Einsteinova 24
IČO: 46303502
HLASOVÉ SLUŽBY+FAX VIRTUÁ
Zmluva: 6/2018
Objednávka: 0000110070
285.86 EUR s DPH
0000310015/2019 11.01.2019 BENESTRA, s. r. o., 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Einsteinova 24
IČO: 46303502
BENESTRA 201812
Zmluva: 6/2018
Objednávka: 0000110070
1684.40 EUR s DPH
0000310016/2019 11.01.2019 BENESTRA, s. r. o., 851 01 Bratislava 5 - Petržalka, Einsteinova 24
IČO: 46303502
BENESTRA 201812-VIDEOKONF
Zmluva: 10/2016
Objednávka: 0000110012
120.00 EUR s DPH
0000310012/2019 08.01.2019 Lindström, s.r.o., 917 01 Trnava, Orešianska ulica 3
IČO: 35742364
PRANIE A PRENÁJOM ROHOŽÍ
Zmluva: 4/2009
Objednávka: 0000110007
68.83 EUR s DPH
0000310010/2019 07.01.2019 SLOVNAFT, a.s., 824 12 Bratislava 2 - Ružinov, Vlčie hrdlo 1
IČO: 31322832
PHM 16.12.-31.12.2018
Zmluva: 1/2006
Objednávka: 0000000000
564.31 EUR s DPH
0000310011/2019 07.01.2019 Diners Club CS, s.r.o., 811 06 Bratislava 1 - Staré Mesto, Nám. Slobody 11
IČO: 35757086
DINERS 201812
Zmluva: 19/2005
Objednávka: 0000000000
139.37 EUR s DPH
0000310008/2019 04.01.2019 VUJE, a.s., 918 64 Trnava, Okružná 5
IČO: 31450474
PRENÁJOM TRNAVA 2018 4.Q
Zmluva: 9/2016
Objednávka: 0000110033
9553.17 EUR s DPH
0000310009/2019 04.01.2019 Orange Slovensko, a.s., 821 08 Bratislava 2 - Ružinov, Metodova 8
IČO: 35697270
ORANGE 201812
Zmluva: 7/2009
Objednávka: 0000110066
1246.88 EUR s DPH
0000310004/2019 03.01.2019 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava 2 - Ružinov, Bajkalská 28
IČO: 35763469
TELEFÓN 036* - 201812
Zmluva: 28/2016
Objednávka: 0000110000
20.81 EUR s DPH
0000310005/2019 03.01.2019 Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava 2 - Ružinov, Bajkalská 28
IČO: 35763469
TELEFÓNY 033* - 201812
Zmluva: 28/2016
Objednávka: 0000110000
60.56 EUR s DPH