Faktúry

2025/0526100011
1000069395
21.01.2025 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, 91700 Trnava SK 31443036 Servis BL033 GJ 424.24 EUR s DPH
2025/0526100012
1000068939
21.01.2025 LYOVA s.r.o., Sousedská 834/10, 31200 PLZEŇ 4 - LOBZY CZ Kredit na satelitný telefón 495.00 EUR bez DPH
2025/0526100010
17.01.2025 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava SK 31322832 Nákup PHM od 1.1.-15.1.2025 130.74 EUR s DPH
2025/0526100008
1000069008
16.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Hotel-PAR 392.00 EUR bez DPH
2025/0526100009 3610000076
16.01.2025 István Tóth - Bolder.studio, 422, 94633 Modrany SK 50069624 Údržba, servis a technická podpora - 11. 930.00 EUR bez DPH
2025/0526100007 3610000068
15.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU 696.06 EUR bez DPH
2025/0526100005 3610000018
14.01.2025 Energotel,a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava SK 35785217 Prenájom telek. okruhov - 1/2025 235.75 EUR s DPH
2025/0526100006 3610000068
14.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Letenka-LUX 1216.12 EUR bez DPH
2025/0526100003 3610000068
10.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Letenka-PAR 1292.12 EUR bez DPH
2025/0526100002 3610000068
09.01.2025 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 81108 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU 788.00 EUR bez DPH

Archív