Faktúry

2026/0526100064 3610000068
16.02.2026 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU-4.-5.3.2026 556.95 EUR bez DPH
2026/0526100065 3610000068
16.02.2026 GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK 31380123 Letenka-BRU-4.-5.3.2026 556.95 EUR bez DPH
2026/0526100061
1000140721
13.02.2026 BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice-Juh SK 36191337 Oboznámenie zamestnancov na prácu vo výškac 393.60 EUR s DPH
2026/0526100060 3610000169
1000146352
13.02.2026 MNF, s. r. o., Lipského 6, 841 01 Bratislava SK 48186414 Kancelárske potreby 271.38 EUR s DPH
2026/0526100056 3610000144
12.02.2026 BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice-Juh SK 36191337 Zdravotná starostlivosť za 1/2026 485.85 EUR s DPH
2026/0526100057
1000143301
12.02.2026 Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava-Staré Mesto SK 00397865 Všeobecný kurz verejného obstarávania v pra 349.00 EUR s DPH
2026/0526100058
1000147199
12.02.2026 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava SK 36287229 Seminár: Konsolidovaná účtovná závierka 119.00 EUR s DPH
2026/0526100059
1000148858
12.02.2026 EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava-Petržalka SK 50288334 Videozáznam: Inventarizácka 85.00 EUR s DPH
2026/0526100054 3610000161
11.02.2026 Bolder Studio s. r. o., Modrany 422, 946 33 Modrany SK 56673990 Údržba, servis a technická podpora - 11.01. 1090.00 EUR bez DPH
2026/0526100053 3610000090
11.02.2026 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK 35742364 Prenájom a pranie rohoží 29.12.25-29.01.2026 108.54 EUR s DPH

Archív