0000310622/2018 | 16.10.2018 | DIMARKO, s.r.o., 831 02 Bratislava 3 - Nové Mesto, Nobelova 3 IČO: 48258474 |
HYGIENICKÉ POTREBY Zmluva: Objednávka: 0000090606 |
91.73 EUR s DPH |
0000310623/2018 | 16.10.2018 | Lindström, s.r.o., 917 01 Trnava, Orešianska ulica 3 IČO: 35742364 |
PRANIE A PRENÁJOM ROHOŽÍ Zmluva: 4/2009 Objednávka: 0000110007 |
67.78 EUR s DPH |
0000310624/2018 | 16.10.2018 | EMM International, spol. s r.o., 841 02 Bratislava 4 - Dúbravka, Sekurisova 16 IČO: 35706503 |
SERVIS AKUMULÁTORA Zmluva: 1/2007 Objednávka: 4230000190 |
48.02 EUR s DPH |
0000310614/2018 | 15.10.2018 | BE-SOFT a.s., 040 11 Košice - mestská časť Juh, Krakovská 2398/23 IČO: 36191337 |
BEZP.TECH.SLUŽBY 2018 3.Q Zmluva: 69/2014 Objednávka: 0000110034 |
864.00 EUR s DPH |
0000310615/2018 | 15.10.2018 | PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava 4 - Záhor. Bystrica, Strmý vŕšok 18 IČO: 35900831 |
ŠKOLENIE:ELEKTRON.ŠS+eGOV Zmluva: Objednávka: 0000090558 |
69.00 EUR s DPH |
0000310616/2018 | 15.10.2018 | PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava 4 - Záhor. Bystrica, Strmý vŕšok 18 IČO: 35900831 |
ŠKOLENIE:VEREJNÉ OBSTARÁV Zmluva: Objednávka: 0000090603 |
84.00 EUR s DPH |
0000310617/2018 | 15.10.2018 | GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15 IČO: 31380123 |
LETENKY PARÍŽ Zmluva: Objednávka: 0000090626 |
314.00 EUR s DPH |
0000310618/2018 | 15.10.2018 | GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15 IČO: 31380123 |
LETENKY PARÍŽ Zmluva: Objednávka: 0000090622 |
269.00 EUR s DPH |
0000310619/2018 | 15.10.2018 | GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15 IČO: 31380123 |
LETENKY BRUSEL Zmluva: Objednávka: 0000090619 |
1060.00 EUR s DPH |
0000310620/2018 | 15.10.2018 | GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15 IČO: 31380123 |
LETENKY BRUSEL Zmluva: Objednávka: 0000090593 |
370.00 EUR s DPH |