Faktúry

0000310622/2018 16.10.2018 DIMARKO, s.r.o., 831 02 Bratislava 3 - Nové Mesto, Nobelova 3
IČO: 48258474
HYGIENICKÉ POTREBY
Zmluva:
Objednávka: 0000090606
91.73 EUR s DPH
0000310623/2018 16.10.2018 Lindström, s.r.o., 917 01 Trnava, Orešianska ulica 3
IČO: 35742364
PRANIE A PRENÁJOM ROHOŽÍ
Zmluva: 4/2009
Objednávka: 0000110007
67.78 EUR s DPH
0000310624/2018 16.10.2018 EMM International, spol. s r.o., 841 02 Bratislava 4 - Dúbravka, Sekurisova 16
IČO: 35706503
SERVIS AKUMULÁTORA
Zmluva: 1/2007
Objednávka: 4230000190
48.02 EUR s DPH
0000310614/2018 15.10.2018 BE-SOFT a.s., 040 11 Košice - mestská časť Juh, Krakovská 2398/23
IČO: 36191337
BEZP.TECH.SLUŽBY 2018 3.Q
Zmluva: 69/2014
Objednávka: 0000110034
864.00 EUR s DPH
0000310615/2018 15.10.2018 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava 4 - Záhor. Bystrica, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
ŠKOLENIE:ELEKTRON.ŠS+eGOV
Zmluva:
Objednávka: 0000090558
69.00 EUR s DPH
0000310616/2018 15.10.2018 PROEKO s.r.o., 841 06 Bratislava 4 - Záhor. Bystrica, Strmý vŕšok 18
IČO: 35900831
ŠKOLENIE:VEREJNÉ OBSTARÁV
Zmluva:
Objednávka: 0000090603
84.00 EUR s DPH
0000310617/2018 15.10.2018 GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15
IČO: 31380123
LETENKY PARÍŽ
Zmluva:
Objednávka: 0000090626
314.00 EUR s DPH
0000310618/2018 15.10.2018 GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15
IČO: 31380123
LETENKY PARÍŽ
Zmluva:
Objednávka: 0000090622
269.00 EUR s DPH
0000310619/2018 15.10.2018 GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15
IČO: 31380123
LETENKY BRUSEL
Zmluva:
Objednávka: 0000090619
1060.00 EUR s DPH
0000310620/2018 15.10.2018 GO travel Slovakia, s.r.o., 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto, Moskovská 15
IČO: 31380123
LETENKY BRUSEL
Zmluva:
Objednávka: 0000090593
370.00 EUR s DPH